為強化集團系統內控管理,提升管控效能,有效識別和防范業務風險,同時深化員工內控合規意識,11月28日,集團組織開展內控實務專題培訓,由集團內部審計部副部長韓茜進行授課,所屬各公司財務、銷售、采購部門負責人、集團及所屬公司相關內控重點崗位人員等60余人參加培訓。
本次培訓主要以資金、銷售及采購業務內控管理的三個方面,對相關業務流程、崗位職責和授權審批、內控風險點及管控措施進行講解,并緊密結合審計案例,剖析內控缺陷和風險隱患,具有很強的針對性、理論性和指導性。培訓過程中,各公司財務、采購負責人相互交流,分享內控管理工作經驗,現場氣氛活躍。通過此次培訓,大家紛紛表示收獲頗多,進一步提高內控重點崗位、關鍵人員風險防范和內控合規意識,為夯實內控管理奠定基礎。
下一步,集團將圍繞“強內控、防風險、促合規”的管控目標,持續健全完善內控體系建設,聚焦關鍵業務、重要崗位、改革重點領域、重要環節等加強監督,查找制度缺失或流程缺陷,強化制度執行的剛性約束,促進內控管理水平,為穩健經營提供堅強保障,更好助力集團高質量發展。